2019年管家婆八肖实战码报
2017年度文明決算公開說明
2019-03-15 15:52 發布機構:縣文明辦  來源:縣文明辦
  • 【字體:
  目 錄

第一部分 部門概況 ..............................

一、部門職責 .....................................

二、部門主要工作總結...............................

第二部分 2018年度部門決算表 .......................

一、收入支出決算總表 ...............................

二、收入決算表 ............................ .......

三、支出決算表 ...................................

四、財政撥款收入支出決算總表 ......................

五、一般公共預算財政撥款支出決算表 .................

六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表............... ..

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 .............

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 ...........

九、部門決算相關信息統計表 ............................

十、政府采購情況表 ...................................

第三部分 2018年度部門決算情況說明 .................

一、收入支出決算總體情況說明 .......................

二、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明............

三、政府性基金支出決算情況說明 .....................

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明........

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說

明 .........

七、其他重要事項情況說明...................... ......

第四部分 名詞解釋 ...........................

2017年度縣委文明辦決算說明

按照《關于批復文明辦2017年度部門決算的通知》(光財決〔2018〕1號)的要求,現將我單位2017年度部門決算說明如下:

一、部門主要職責 

光澤縣委文明辦的主要職責是:

1、  部門主要職責

根據《中共光澤縣委辦公室關于印發光澤縣精神文明建設指導委員會辦公室主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(光委辦發〔2002〕78 號),我單位的主要職責是: 

(一)負責全縣精神文明建設規劃的起草、爭論和督促落實。

(二)負責全縣群眾性精神文明創建活動(包括文明縣城、文明單位、文明行業、文明學校等)的組織、指導和協調管理。

(三)負責組織、協調、指導文明委成員單位及有關部門對精神文明建設的齊抓共管。

(四)組織調研、分析與反映全縣精神文明建設的新情況、新問題,總結、交流、推廣全縣精神文明建設的經驗做法。

(五)組織評選推薦全國、全省、全市精神文明建設各類先進;組織評選和推薦全縣精神文明建設先進集體和先進個人,報縣文明委,縣委、政府批準,負責對黨內各類先進和勞模的資格審核。

(六)協調指導有關部門及社會各界做好《公民道德建設實施綱要》的貫徹落實和組織實施工作。

(七)完成縣委、政府、縣文明委、縣委宣傳部交辦的精神文明建設的其他事項。

(八)負責各鄉(鎮)文明辦以及限制機關文明辦的創建工作,業務指導及聯通工作。

二、部門預算單位基本情況

縣委文明辦包括1個機關行政處室及1個下屬單位,其中:列入2017年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱 經費性質 人員編制數 在職人數
縣委文明辦 全額撥款 3 2
縣未成年人思想道德建設辦公室 全額撥款 2 1

三、部門主要工作總結

2017年,縣委文明辦主要成效是:以切實做足做實培育和踐行社會主義核心價值觀為工作主線,以深化為目標、以創新求突破、以制度作保障,著力唱響主旋律、凝聚正能量、樹立新風尚,道德價值內涵進一步凸顯,城市精神文明創建持續提升,農村精神文明建設持續深化,行業精神文明創建持續增強,文明旅游、志愿服務、誠信建設制度化進一步完善,未成年人道德建設進一步加強。

(一)、突出工作重點,爭創省級文明縣城

(二)、突出道德建設,深化核心價值觀教育

(三)、突出主題活動,促進未成年人健康成長

(四)、突出隊伍建設,推動志愿服務活動常態化

(五)、突出黨員帶頭,幫助掛點村脫貧致富

四、2017年決算收支總體情況

2017年文明辦年初結轉和結余51.13萬元,本年收入88.32萬元,本年支出124.79萬元,事業基金彌補收支差額0萬元,結余分配0萬元,年末結轉和結余14.65萬元。

(一)2017年收入88.32萬元,比2016年決算數增加12.49萬元,增長16%,具體情況如下:

1.財政撥款收入78.8萬元,其中政府性基金0萬元。

2.事業收入0萬元。

3.經營收入0萬元。

4.上級補助收入0萬元。

5.附屬單位上繳收入0萬元。

6.其他收入0萬元。

(二)2017年支出124.79萬元,比2016年決算數增加48.77萬元,增長64%,具體情況如下:

1.基本支出124.79萬元。其中,人員支出47.35萬元,公用支出77.44萬元。

2.項目支出0萬元。

3.上繳上級支出0萬元。

4.經營支出0萬元。

5.對附屬單位補助支出0萬元。

五、一般公共預算撥款支出決算情況

2017年一般公共預算撥款支出87.98萬元,比上年決算數增加12.15萬元,增長16%,具體情況如下(按項級科目分類統計):

(一)工資福利支出40.63萬元,較上年決算數減少2.49萬元,減少5%。主要原因是人員調出。

(二)商品和服務支出37.94萬元,較上年決算數增加13萬元,增長52%。主要原因是辦公及差旅等公用經費需求增加。

(三)對個人和家庭的補助6.72萬元,較上年決算數增加2.15萬元,增長24%。主要原因是對退休人員及其他對個人和家庭的補助支出增加。

(四)基本建設支出0萬元,與上年度一致。

(五)其他資本支出2.69萬元,較上年決算數增加1.89萬元,增加236%。主要原因2017年度采購項目增加。

(六)對企事業單位的補貼支出0萬元,較上年決算數減少0.2萬元。主要原因未有對其他單位的補助。

六、政府性基金支出決算情況

本單位2017年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

七、財政撥款基本支出決算情況

2017年度財政撥款基本支出87.98萬元,其中:

(一)人員經費47.35萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費40.63萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

八、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況

2017年度“三公”經費一般公共預算撥款2.68萬元,與上年持平。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費0萬元。

(二)公務用車購置及運行費1.42萬元。其中:公務用車購置費0萬元,2017年公務用車購置0輛。公務用車運行費1.42萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量0輛。與2016年相比,公務用車購置費和運行費分別下降100%,主要是:公車改革后,車輛上繳公車平臺。

(三)公務接待費2.68萬元。主要用于公務接待等方面的接待活動,累計接待 47  批次、接待總人數 213  人次。與2016年相比, 公務接待費支出上升111%,主要是:用于接待創建省級文明縣城總評。

九、其他重要事項說明

(一)機關運行經費 

2017年度機關運行經費支出37.94萬元,比上年決算數增長52%,主要是:省級文明縣城總評,辦公費用支出增加。

(二)政府采購情況

本部門2017年度政府采購支出總額2.69萬元,其中:政府采購貨物支出2.69萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

(三)國有資產占用使用情況 

截至2017年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

(四)項目績效自評報告

按照《關于做好2017年預算績效信息公開工作的通知》(閩財績函〔2017〕05號)要求,公開項目概況、評價過程及績效分析、存在問題和有關建議。

十、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

(七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

(八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附表:4-1  2017年度收支決算總表

4-2  2017年度收入決算表

4-3  2017年度支出決算表

4-4  2017年度財政撥款收支決算總表

4-5  2017年度一般公共財政撥款支出決算表

4-6  2017年度一般公共預算支出經濟分類決算情況表

4-7  2017年度一般公共預算基本支出經濟分類決算情況表

4-8  2017年度政府性基金支出決算表

4-9  2017年度部門決算相關信息統計表

4-10  2017年度政府采購情況表

2019年管家婆八肖实战码报 时时彩11选五走势图 福建31开奖走势图 秒速时时预测软件手机版下载 黑龙江时时开奖软件 中国福利快乐十分 香港马会彩票下载 深圳福利彩票开奖信息 2015腾龙时时彩做号 宁夏十一选五开奖 大奖网彩票官方网站下载老版本